2019年6月16日 星期日 设为首页 | 加入收藏 | 联系我们
水城讲坛 官方微信
首 页 工作信息 专家论点 干部论坛 热点透视 前沿水城 孔繁森精神 聊城人文 关于我们
 · 首 页 > 信息公开 > 正文

2016年中共聊城市委员会讲师团部门预算公开

发布时间:2016/3/24 15:32:45 来源:聊城理论在线 文字大小: 打印 关闭  1282(Hits)

目 录

第一部分、概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分、2016年部门预算表

一、2016年收支预算表

二、2016年收入预算表

三、2016年支出预算表

四、2016年支出预算表-单位

五、2016年经费拨款支出预算表

六、2016年经费拨款基本支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年“三公”经费支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、财政拨款收支总表

第三部分、2016年部门预算情况说明

一、收支预算整体情况

二、一般公共预算拨款收支情况

三、重要事项说明

四、名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

理论学习、理论宣传、理论研究

二、部门预算单位构成

序号

 

单位名称

 

备注

 

1

 

中共聊城市委员会讲师团本级

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

第二部分 2016年部门预算表

12016年收支预算表

 

 

 

单位:元

                            

                   

                   

2016年预算

        

2016年预算

一、一般公共预算拨款(补助)

1,558,655.42

教育支出

1,558,655.42

二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

 

  进修及培训

1,558,655.42

三、国有资本经营收入安排的拨款

 

    干部教育

1,558,655.42

四、专户管理的教育性收费、医疗收费收入

 

 

 

五、其他资金(不含上级补助收入及附属单位上缴收入)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      入  合 

1,558,655.42

         

1,558,655.42

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、上年结转结余

 

结转下年

 

 

 

 

 

     

1,558,655.42

     

1,558,655.42

22016年收入预算表

科目编码

科目名称

总计

一般公共预算拨款(补助)

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

1,558,655.42

1,558,655.42

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1,558,655.42

1,558,655.42

 

 

 

 

 

 

08

 

进修及培训

1,558,655.42

1,558,655.42

 

 

 

 

 

205

08

02

干部教育

1,558,655.42

1,558,655.42

 

 

 

 

 

32016年支出预算表

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

 

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

 

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

合计

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

进修及培训

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

02

干部教育

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42016年支出预算表-单位

 

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

 

 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

 

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

合计

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069

中国共产党聊城市委员会讲师团

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069001

中国共产党聊城市委员会讲师团本级

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52016年经费拨款支出预算表

 

单位编码

单位名称

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

 

 

工资福利支出

对个人和家庭的补助

一般商品和服务支出

 

业务类项目支出

政策补助类项目支出

资本类项目支出

发展类项目支出

其他类项目支出

合计

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

 
 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

合计

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069

中国共产党聊城市委员会讲师团

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069001

中国共产党聊城市委员会讲师团本级

1,558,655.42

1,458,655.42

800,985.88

327,741.92

329,927.62

100,000.00

100,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62016年经费拨款基本支出预算表

科目编码(经济分类)

 

经济分类科目名称

金额

 

 

合计

1,458,655.42

301

 

工资福利支出

800,985.88

  301

30101

  基本工资

307,409.40

  301

30103

  奖金

22,330.00

  301

30104

  社会保障缴费

175,028.76

  301

30107

  绩效工资

296,217.72

302

 

商品和服务支出

328,727.62

  302

30201

  办公费

117,000.00

  302

30202

  印刷费

35,000.00

  302

30207

  邮电费

10,000.00

  302

30211

  差旅费

20,000.00

  302

30213

  维修()

20,000.00

  302

30215

  会议费

20,000.00

  302

30216

  培训费

20,000.00

  302

30217

  公务接待费

8,000.00

  302

30218

  专用材料费

10,000.00

  302

30226

  劳务费

20,000.00

  302

30228

  工会经费

8,727.62

  302

30231

  公务用车运行维护费

20,000.00

  302

30239

  其他交通费用

20,000.00

303

 

对个人和家庭的补助

328,941.92

  303

30302

  退休费

30,800.00

  303

30309

  奖励金

60.00

  303

30311

  住房公积金

89,948.64

  303

30313

  购房补贴

167,273.28

  303

30314

  采暖补贴

21,300.00

  303

30315

  物业服务补贴

19,560.00

72016年政府性基金支出预算表

科目编码

科目名称

单位代码

单位名称(科目)

总计

基本支出

项目支出

其他支出

结转下年

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82016年公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

28000

 

20000

 

20000

8000

92016年政府采购预算表

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资金来源

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

一般公共预算拨款(补助)

 

 

 

 

 

 

 

 

纳入预算管理的政府性基金安排的拨款

国有资本经营收入安排的拨款

专户管理的教育性收费、医疗收费收入

其他资金

上年结转结余

一般公共预算拨款(补助)小计

经费拨款(补助)

专项收入安排的拨款

纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款

罚没收入安排的拨款

捐赠收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款

政府住房基金收入安排的拨款

上级转移支付安排的拨款

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10、财政拨款收支总表

    单位:元
收                             入 支                    出
项                    目 2016年预算 项         目 2016年预算
一、一般公共预算拨款(补助) 1,558,655.42 教育支出 1,558,655.42
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款     进修及培训 1,558,655.42
三、国有资本经营收入安排的拨款       干部教育 1,558,655.42
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
本  年  收  入  合  计 1,558,655.42 本  年  支  出  合  计 1,558,655.42
    对附属单位补助支出  
    上缴上级支出  
    结转下年  
       
支  出  总  计 1,558,655.42 支  出  总  计 1,558,655.42

 

第三部分 2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2016年收入预算为155.865542万元,其中:一般公共预算拨款155.865542万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0元、国有资本经营收入安排的拨款0元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0元、其他收入0元、上年结转 0元。

2016年支出预算为155.865542万元,其中:按功能分类科目,基本支出145.865542万元,项目支出10万元。基本支出按经济分类科目,工资福利支出(类)80.098588万元,对个人和家庭的补助(类)32.774192万元,商品和服务支出(类)32.992762万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2016年一般公共预算拨款(补助)收入预算为155.865542万元。

2016年一般公共预算拨款(补助)支出预算为155.865542万元,具体情况如下:

1、基本支出(类)支出145.865542万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、以及商品和服务支出。

2、项目支出(类)支出10万元,主要用于百姓宣讲和基层宣讲。

三、重要事项说明

2016年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共2.8万元,其中因公出国(境)费0万元,比上年预算增0万元,公务用车购置及运行费2万元(公务用车购置费0万元,公务用车维护费2万元),比上年预算增0.2万元(公务用车购置费增(减)0万元,公务用车维护费增0.2万元),原因为车辆老化;公务接待费0.8万元,比上年预算增(减)0万元,原因没有。

四、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转:指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

返回顶部】【关闭窗口

本站刊登的各种新闻、信息及专题专栏资料,均为聊城理论在线版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。
地址:聊城市昌润路8号市政府3#办公楼 电话:0635-6980915,6980918 邮箱:jstlcxc@163.com,lcxcw@163.com
鲁ICP备06040385号 目前总访问量:人次