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2014年度中共聊城市委讲师团(部门)部门决算

发布时间:2015/10/12 14:27:45 来源:聊城理论在线 文字大小: 打印 关闭  1315(Hits)

  

 

第一部分.概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分. 2014年度部门决算表

. 2014年度收入支出决算总表

. 2014年度公共预算财政拨款支出决算表

. 2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分. 2014年度部门决算情况说明

 

 


 

 

第一部分  概况

一、主要职能

聊城市委讲师团是党的理论武装工作的重要力量,承担着全市在职干部进行马克思主义基本理论、党的路线、方针、政策的宣传教育任务。

二、部门决算单位构成

聊城市委讲师团2014年度决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

序号

单位名称

备注

1

中共聊城市委讲师团本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分  2014年度部门决算表

1.收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

130.20

一、一般公共服务支出

29

36.70

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

31

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

33

87.80

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

34

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

5.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

130.20

本年支出合计

52

129.50

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

年初结转和结余

26

5.00

年末结转和结余

54

5.70

 

27

 

 

55

 

合计

28

135.20

合计

56

135.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

2.收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

130

130

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

1.20

1.20

 

 

 

 

 

2013399

事务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2013601

行政运行

16.00

16.00

 

 

 

 

 

2013602

行政管理事务

6.00

6.00

 

 

 

 

 

2050802

干部教育

88.80

88.80

 

 

 

 

 

2010302

管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

3.支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

2010302管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

2012901

行政运行

1.20

1.20

 

 

 

 

2013399

事务支出

10.20

10.20

 

 

 

 

2013601

行政运行

16.00

16.00

 

 

 

 

2013602

行政管理事务

6.00

6.00

 

 

 

 

2050802

干部教育

87.80

87.80

 

 

 

 

2070699

文化建设

5.00

 

5.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4.财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

130.20

一、一般公共服务支出

30

36.7

36.7

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

87.8

87.8

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

5

 

5.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

130.20

本年支出合计

53

129.5

124.5

5.00

年初财政拨款结转和结余

25

5.00

年末结转和结余

54

5.7

5.7

 

      一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

27

5.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合计

29

135.20

合计

58

135.2

130.2

5.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

 

130.00

130.00

 

2012901

行政运行

1.2

1.20

 

2013399

事务支出

15

15

 

2013601

行政运行

16

16

 

2013602

行政管理事务

6

6

 

2050802

干部教育

88.8

88.8

 

2010302

 管理事务

3

3

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

部门:

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

130.00

102.10

22.20

2012901

行政运行

1.2

1.20

 

2013399

事务支出

15

10.3

 

2013601

行政运行

16

13.9

2.2

2013602

行政管理事务

6

 

6

2050802

干部教育

87.7

76.7

11

2010302

管理事务

3

 

3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2014年度预算数

2014年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.6

 

 

 

1.8

0.8

3.15

 

 

 

2.9

0.25

注:2014年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

 

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

2070699

文化建设

5

 

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

第三部分  2014年度部门决算情况说明

 

一、收支决算总体情况

2014年度收入总计为1302081元,其中:财政拨款1302081万元、事业收入元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、上年结转50000 万元。

2014年度支出总计为1294931元,其中:一般公共服务支出367044元,教育支出877887元,文化体育与传媒支出50000元。

二、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年度财政拨款支出决算为1294931元,具体情况如下:

1201(类)0302(款)一般公共服务支出30000元。

2201(类)2901(款) 行政运行支出12600元。

3 201(类)3399(款) 其它宣传事务支出102850元。

4201(类)3601(款)其它共产党事务支出161594元。

5201(类)36002(款)一般行政管理事务60000元。

6205(类)0802(款)干部教育877887元。

7207(类)0699(款)其它文化事业安排支出50000,主要用于聊城市委讲师团日常公用经费和人员经费支出。

三、公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算表说明

2014年度,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费决算共 31913元。

(一)因公出国(境)费没有 。

(二)公务用车购置及运行费决算29395元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费决算2518元。

 

 

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